Wichtigste Zahlen im Überblick

2008 Einnahmen, Ausgaben, Verwaltungskosten

Erläuterungen

Die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben erklärt sich zum einen aus Restmitteln des Vorjahres (Saldovortrag zum Treuhandvermögen 2008) und unverbrauchten Projektmitteln, die für neue Bewilligungen zur Verfügung stehen. Hinzu kommen über die Barmittel hinausgehende Bewilligungszu-sagen (Verpflichtungsermächtigungen) des BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), die in der Regel über einen Zeitraum von drei Jahren ausgezahlt werden.

 

Die Darstellungsform folgt den Vorgaben zur Ausgabendarstellung durch das DZI (Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen). Im Jahr 2008 dienten 93,6 Prozent aller Ausgaben den satzungsgemäßen Aufgaben des Werkes in der Projekt- und Bildungsarbeit. Die Werbe- und Verwaltungsausgaben belaufen sich demnach auf 6,4 Prozent.

Einnahmestruktur

Einnahmen 1998-2008 nach Haupteinnahmearten

 

 

 

 

Bewilligungen 2008 nach Förderbereichen -weltweit

 

 

* Die Differenz zu den Projektförderungen (Seite 42) erklärt sich aus Auf-wendungen, die den einzelnen Förderbereichen nicht unmittelbar zugeordnet werden können, wie unter anderem Good-Will-Hilfen, Weiterleitungen zweckgebundener Mittel an Projektpartner und den Aufwendungen aus dem Caritas-Kooperationsvertrag.

 

Detaillierte Erläuterungen zu den MISEREOR-Förderbereichen mit Beispielen aus der Projektarbeit sind auf den Seiten 14–23 zu finden.